- 电子工业出版社
- 9787121382826
- 1-3
- 293847
- 49225786-0
- 平塑
- 16开
- 2021-07
- 288
- 169
- 管理学
- 工商管理
- 工商管理
作者简介
内容简介
本书包含案例解析和案例训练两篇。案例解析按照案例背景、案例提示、案例分析、案例小结依次展开,旨在全方位提高学生对审计案例的分析能力;案例训练包括背景介绍、思考与分析、知识点提示,着力于在更高层次上训练学生的审计实践能力。本书所选案例涉及审计产生与发展、审计执业规范与法律责任、承接审计业务和风险评估、计划审计工作和风险应对、销售与收款循环审计、购货与付款循环审计、生产与存货循环审计、筹资与投资循环审计、货币资金审计、完成审计工作与审计报告等,涵盖上市公司财务报表审计实际工作的诸多环节,具有较强的可读性和指导性。
目录
第一部分案例解析篇第1章审计的产生与发展11英国南海股份有限公司破产审计案12小玻璃厂的大能耐第2章审计执业规范与法律责任21安达信与安然事件22琼民源公司审计案第3章承接审计业务和风险评估31立承会计师事务所承接审计业务案例32诚信会计师事务所承接审计业务案例第4章计划审计工作和风险应对41诚信会计师事务所计划审计工作案例42联合公司审计风险识别及应对案例第5章销售与收款循环审计51联合集团销售收入审计案例52联合股份有限公司收款审计案例第6章购货与付款循环审计61联合乳品股份有限公司购货审计案例62联合乳品股份有限公司付款审计案例第7章生产与存货循环审计71联合实业股份有限公司存货审计案例72北京新材料环保股份有限公司存货审计案例第8章投资与筹资循环审计81联大实业股份有限公司的投资审计案例82猴王股份有限公司股票筹资审计案例第9章货币资金审计91联大实业股份有限公司货币资金控制测试审计案例92联大实业股份有限公司银行存款审计案例第10章完成审计工作与审计报告101北京联合创意股份有限公司审计调整案例102华清股份有限公司审计意见类型案例第二部分案例训练篇第11章审计的产生与发展111审计的产生案例112审计的发展案例第12章审计执业规范与法律责任121审计执业规范案例122审计法律责任案例第13章承接审计业务和风险评估131承接审计业务案例132审计风险评估案例第14章计划审计工作和风险应对141计划审计工作案例142风险应对案例第15章销售与收款循环审计151销售审计案例152收款审计案例第16章购货与付款循环审计161购货审计案例162付款审计案例第17章生产与存货循环审计171生产环节审计案例172存货审计案例第18章投资与筹资循环审计181投资审计案例182筹资审计案例第19章货币资金审计191货币资金测试案例192库存现金监盘案例第20章完成审计工作与审计报告201审计沟通案例202审计意见类型案例