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出版时间:2016-12

出版社:清华大学出版社

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  • 清华大学出版社
  • 9787302338390
  • 1-2
  • 52183
  • 16开
  • 2016-12
  • 管理学
  • 管理科学与工程
  • G202
  • 计算机
内容简介
本书围绕现代信息系统审计的三大基本职能(审计、控制、管理)进行编写,在审计职能方面,突出审计的目的与本质,按照真实性审计、安全性审计和绩效审计等三个基本审计类型展开; 在控制职能中,以IT安全为核心介绍了IT内部控制的方方面面; 在管理职能中,以IT风险为导向,围绕IT风险管理展开。本书结构新颖独特,既具有较好的系统性和理论性,又具有很强的实战性和可操作性。 全书每一篇均包含一个案例,可以围绕案例组织教学,适用于高校信息管理类、会计、审计、财务管理、企业管理、计算机应用等专业本科生和研究生作为教材或参考书; 书中还提供了大量实用表格等,为信息系统审计师、内部审计师、注册会计师、管理咨询师、企业管理人员等专业人士提供工作指导,是一本实用的工具书。
目录
第一篇总论第1章信息系统审计概述第2章信息系统审计实施第3章信息系统审计方法第二篇真实性审计第4章真实性审计概述第5章财务数据的真实性第6章交易活动的真实性第三篇安全性审计第7章安全性审计概述第8章数据安全第9章操作系统安全第10章数据库系统安全第11章网络安全第四篇绩效审计第12章IT绩效审计概述第13章IT项目经济评价第14章IT项目应用评价第五篇内部控制第15章IT内部控制概述第16章IT内部控制应用第17章软件资产控制第六篇风险管理第18章IT风险管理概述第19章安全应急管理第20章业务连续性管理参考文献
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